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报关和外汇收入不同有影响吗

发布时间:2024-09-30 18:44:03

1. 外贸出口国内报关单据,国外清关单据金额不一致,影响退税吗

首先你要分清楚对内和对外的单据,给客户的是客户目的港清关用的,和国内的单据联系不大。报关报检这些单据都是对内的,在国内使用。给客户的箱单发票以及合同是在对方目的港清关用的,在国外使用。产地证和提单是这两套单据衔接的单据,但其实产地证和提单上一样,只显示数量和重量就OK了,不用显示金额,所以其他的问题就迎刃而解了:
1.& 2. 贵公司报关以实际收汇金额为准,不用参考给客户的单据上显示的金额。(如果你参考了,那肯定是通不过滴。)
3.产地证上不显示金额
4.客户国内清关的金额和你公司收汇的金额没有关系,不会影响到你们公司。至于客户在国外如何操作,这就不在你的思考范围内了,只要他不少付你的货款就OK了~
清关单据跟国内报关单不一致很正常,一般都会按照客户要求去做。只要这两套单据跟提单上的品名差不多 HS码一样就可以,只是货物的数量、毛重、体积这些必须要跟提单、产地证上保持一致。所以你客户要求显示他的金额是没问题的,你照做就行了,准备两套单据,不会有事的。
这样说,应该明白了吧?
祝 工作顺利哈!

2. 报关单和收入有汇率

如果你说的是正常不涉及虚报的话,一般来说实际收到的金额会少几十到三百美元之间之间,里面主要有一些申报的费用还有银行收取的一些费用,根据你采用的不同收款渠道有差异。当然以出口报关单汇率了,账上收入差异只做“汇兑损失或收益”处理,而退税系统和出口报关单无差异。帐是活的,而退税系统及出口报关单是死的!况且收款时,帐上挂的外币应收是一致,只是汇率不同所以帐上做“汇兑损失或收益”处即可!
拓展资料:
出口报关单的汇率怎么计算?
1、出口企业出口货物不论以何种外币结算,均按财务制度规定的汇率直接折算成人民币金额登记有关账簿. 出口企业可以采用当月1日或当日的汇率作为记账汇率(一般为中间价),确定后报主管税务机关备案,在一个年度内不得调整.
2、出口企业出口销售收入实现时应将出口销售收入时的汇率与实际收汇时的汇率加以区别,出销售收入入帐时以记帐规定的汇率计算,同时记应收外汇帐款.收汇结算时按当日银行现汇买入价折合人民币,与对应的应收外汇帐款人民币差额部分记入汇兑损益. 结汇时银行扣除的手续费和其他费用,企业应做财务费用处理.
3、出口货物销售收入记帐时间是按权责发生制的原则确定的.记帐汇率以中国人民银行第一个工作日外汇中间价为准,也可采用变动汇率记帐,但汇率一经确定,需报主管退税机关备案,在一个出口年度内不得任意改变. 出口退税申报系统中的出口商品汇率配置怎样填? 答:出口退税系统中的汇率按照报关单上出口日期的第一个工作日的人民币汇率中间价折算,企业可以在中国外汇局网站上查询对应的汇率.
出口退税预申报的操作步骤是:(1)->(6),出口退税正式申报的操作步骤是(1)->(12).
1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置;
2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入(如果不读入电子数据,手工录入,选择"认证发票信息处理");
3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入电子数据,手工录入,选择"二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入;
4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;
5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可;
6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据;
7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据;
8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存;
9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印

3. 报关金额和实际收汇金额不一致可以吗

核销的动作是你们来做吗,
报关所用的发票金额和实际收汇不会影响的,核销的时候,只与报关单金额保持一致就可以了,也就是说,只要报关单金额和核销单金额是一样的就行了,就可以核销退税了。

4. 银行外汇帐户上收汇金额与报关金额不一致,网上核销后,有没有什么问题

这种情况很正常,单比少收USD500以下或者多收USD2000以下可直接在网上核销后结案。超过上述部分在网上核完后需去外汇局提交相关材料审核后结案。
不论以上哪种情况只要是已结案的就是外汇局已经认可。不会再有问题。

5. 外汇汇款和报关金额不符

实际操作中,外商打给你的金额和你核销的金额(一般就是报关金额,看条款咯)是没有实质联系的,所以可以不用去担心。就当客人多打了。如果退税不是自己的,那就以后调整一下报关金额啊。虽然,原则上不允许。
如果已经出口了,那就只有在下次的时候报关金额增加。
两次一起核销,不然是很麻烦的

你下次出口的时候把这多余的钱报关在下次金额里
这样你就可以核销了,
不做预收,

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